连师专〔2020〕68 号关于成立连云港师范高等专科学校审计委员会的通知

      各学院、部门:为认真贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第 47 号)和《江苏省内部审计工作规定》(江苏省人民政府令第 131 号),进一步推进我校内部审计工作高质量发展,有效发挥内部审计在促进学校完善治理、全面深化改革、规范权力运行、反腐倡廉等方面的监督、服务和保障作用,根据《省教育厅关于贯彻内部审计工作规定推进全省教育系统内部审计工作高质量发展的指导意见》(苏教审〔2020〕1 号)文件精神,经研究决定,成立连云港师范高等专科学校审计委员会。
      主 任:杨 浩 褚金星副主任:顾 强 吴其健 姚荣斌 刘长虹(常务)成 员:赵 明 李大勇 王布新 赵 江 马继军丁红星 朱建国 王丽萍 孙成祥 王 珊赵汉川 刘 勇 李海川审计委员会下设办公室,办公室主任由刘长虹同志兼任,副主任由马继军同志兼任,具体事务由审计处负责。审计委员会负责研究部署学校内部审计工作,审议学校年度审计工作计划、报告,研究制定内部审计改革方案、重大政策和发展战略,审议决策内部审计重大事项等,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难。审计委员会办公室负责及时传达上级部门有关审计工作的精神,研究起草内部审计的规章制度,提出年度内部审计计划草案,汇报重大项目审计结果及相关检查监督情况,提请委员会研究讨论审计发现的重大问题,做好召开审计委员会议及审计工作会议的各项准备工作,落实审计委员会部署的具体工作。
                                                                                                                                 连云港师范高等专科学校 2020 年 12 月 3 日连云港师范高等专科学校校长办公室 2020 年 12 月 3 日印发

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